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公安部交通管理局关于印发《在用车后雾灯产品生产企业生产条件审查办法》(试行)的通知

发布部门:

发文字号:公交管(1998)151号

效力级别:中央规范性文件

公布日期:1998-06-15

施行日期:1998-06-15

时效性:现行有效

字号

公安部交通管理局关于印发《在用车后雾灯产品生产企业生产条件审查办法》(试行)的通知

各省、自治区、直辖市公安厅、局交通管理局、处:

为加强对在用车后雾灯产品的管理,保证产品质量,我局制定了《在用车后雾灯产品生产企业生产条件审查办法》(试行),现印发给你们。请尽快转发给各生产企业遵照执行。

目前,在用车安装后雾灯工作进展顺利。据公安部交通管理科研所报告,已有近20家后雾灯生产企业的产品通过了样品质量检测。近期我局将会同有关部门对上述企业的生产条件进行审查,并以目录的形式通报各地。请后雾灯生产所在省(区、市)交警总队积极协助做好对企业生产条件的审查工作。各省(区、市)交警总队可根据我局公布的目录,直接从企业选择后雾灯产品。

各地在执行《在用车后雾灯产品生产企业生产条件审查办法》(试行)过程中有何问题,请及时与我局科技处联系。电话:(010)65203866

1998年6月15日

在用车后雾灯产品生产企业生产条件审查办法(试行)

第一条 为加强对在用车后雾灯产品的管理,保证后雾灯产品质量,制定本办法。

第二条 本办法适用于所有后雾灯产品生产企业。

第三条 后雾灯产品生产企业的生产条件审查由公安部交通管理局负责。

第四条 本办法所称后雾灯为适合在在用车上安装的后雾灯。后雾灯产品质量须符合有关的产品技术条件或标准的要求。

第五条 后雾灯产品生产企业须向省、自治区、直辖市公安厅(局)交警总队提出申请,填写《后雾灯产品生产申请表》(见附件一)。公安部交通管理局组织审查组按《后雾灯产品生产企业生产条件》(见附件二)要求,对申请企业进行生产条件审查,并由审查组组长填写审查结论表(见附件三)报公安部交通管理局。

第六条 审查组完成生产条件审查后,对后雾灯产品进行抽样、封样,并填写后雾灯产品送检表(见附件四)。生产企业持后雾灯产品送检表将样品送检测单位。

第七条 生产条件审查或产品质量检测不合格的企业,可在三个月内经整改后再次提出审查或检测申请,第二次审查或检测不合格,省、自治区、直辖市交警总队不再受理申请。

第八条 公安部交通管理局对审查合格的生产企业和检验合格的产品发布目录。

第九条 本办法从公布之日起实施。

第十条 本办法由公安部交通管理局负责解释。

附件一:       后雾灯产品生产申请表

生产企业名称________(盖章)

负责人姓名_________(盖章)

地   址_________

邮政编码__________

电   话_________

电报挂号__________

联 系 人_________

填报日期__________

公安部交通管理局制

填写要求

企业在填写申请书时,一式四份。内容要正确、完整,手续要齐全。

1.企业名称:填写企业全称。

2.企业的经济性质:指全民、集体等。

3.营业执照,应写明哪一级工商行政管理部门颁发的营业执照。无营业执照或经营范围与执照上不一致的企业,在申请前必须补上。

4.产品名称:要填写产品的全称。

5.申请书中要求报送的复制件,应随申请书同时上报。复制件不全或内容不完整,均要求重新补报,否则不予验收。

企业概况

表1

┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃  企业名称 │                          ┃ ┠───────┼──────────────────────────┨ ┃ 企业经济性质│                          ┃ ┠───────┼──────────┬──────┬────────┨ ┃何时由何工商部│          │营业执照编号│        ┃ ┃门发给营业执照│          │      │        ┃ ┠───────┼──────────┼──────┼────────┨ ┃ 商标注册人及 │          │商标注册证号│        ┃ ┃ 获准注册时间 │          │      │        ┃ ┠───────┼──────────┼──────┼────────┨ ┃  产品名称  │          │执行标准编号│        ┃ ┠───────┼──────────┼──────┼────────┨ ┃ 产品投产时间 │          │ 已生产数量 │        ┃ ┠───────┴──────────┴──────┴────────┨ ┃申请产品照片:                           ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛                                  表2 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃            企业营业执照(复制件)            ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┠──────────────────────────────────┨ ┃             产品商标(复制件)             ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┃                                  ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

附件二:       后雾灯生产企业生产条件

┏━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃序│ 审查项目 │   审查内容及要求   │计分│   评分方法      ┃ ┃号│     │            │  │             ┃ ┠─┼─────┼────────────┼──┼─────────────┨ ┃ │管理职责 │            │  │             ┃ ┃ │ 规定质量│检查          │  │未形成质量体系   扣3分┃ ┃ │方针和目标│1 是否形成质量体系,是│6分│未指定负责人    扣2分┃ ┃1│,制订文件│否指定质量保证体系负责人│  │未明确职责     扣1分┃ ┃ │。对管理和│,并明确其职权?    │  │质保部门无责权、  扣4分┃ ┃ │验证工作的│            │  │不能全面、有效地     ┃ ┃ │所有人员,│2 质保部门是否有责权有│4分│开展工作         ┃ ┃ │规定其职责│效开展工作(包括如何防止│  │无审核报告     扣3分┃ ┃ │、职权和相│产品不合格,确认并记录质│  │领导未对质保体系  扣2分┃ ┃ │互关系及管│量问题,提出解决办法并验│  │进行评审         ┃ ┃ │理评审。 │证效果等)?      │  │             ┃ ┃ │     │            │  │             ┃ ┃ │     │3 质保部门是否向企业领│5分│             ┃ ┃ │     │导递交质量审核报告?领导│  │             ┃ ┃ │     │是否对质保体系进行评审?│  │             ┃ ┠─┼─────┼────────────┼──┼─────────────┨ ┃ │质量体系 │            │  │             ┃ ┃ │ 建立并保│检查          │  │质量手册未描述   扣3分┃ ┃ │持文件化的│1 质量手册是否提纲挈领│  │企业质量体系       ┃ ┃2│质量体系,│描述企业质量体系,其支持│5分│管理文件不完整协调 扣2分┃ ┃ │并有效地贯│性管理文件(管理标准或程│  │或与实际情况不符     ┃ ┃ │彻文件。 │序)是否完整协调并与实际│  │             ┃ ┃ │     │情况相符?       │  │未形成文件     扣2分┃ ┃ │     │            │  │无措施       扣3分┃ ┃ │     │2 质量计划是否形成文件│  │对产品的必要的资源    ┃ ┃ │     │,对产品是否有专门的质量│7分│和活动未作安排   扣2分┃ ┃ │     │措施。对其必要的资源和活│  │             ┃ ┃ │     │动,尤其是检验、试验质量│  │未配备或配备不齐  扣2分┃ ┃ │     │活动是否作了安排?   │  │不能研制新测试设备 扣1分┃ ┃ │     │            │  │             ┃ ┃ │     │3 是否配备必要的控制手│  │             ┃ ┃ │     │段、工艺、检验设备和工艺│3分│             ┃ ┃ │     │设备,并研制新的测试设备│  │             ┃ ┃ │     │?           │  │             ┃ ┠─┼─────┼────────────┼──┼─────────────┨ ┃ │文件控制 │            │  │             ┃ ┃ │ 文件批准│ 检查          │  │组织系统不全    扣3分┃ ┃ │和发布;对│1 是否有分发、收回、修│5分│未明确职责     扣2分┃ ┃3│有关质量体│订质量文件的组织系统,并│  │             ┃ ┃ │系的所有文│明确其职责?      │  │无文件       扣9分┃ ┃ │件资料、制│            │  │文件不全      扣4分┃ ┃ │订和执行控│2 是否有用于控制质量的│  │             ┃ ┃ │制程序;制│文件(如质量手册、设计文│9分│未满足要求     扣3分┃ ┃ │订文件更改│件、工艺文件、采购文件、│  │基本满足      扣2分┃ ┃ │的控制程序│质量计划及审核文件等)?│  │             ┃ ┃ │。    │            │  │             ┃ ┃ │     │3 文件更改程序是否满足│3分│             ┃ ┃ │     │规定要求?       │  │             ┃ ┠─┼─────┼────────────┼──┼─────────────┨ ┃ │工序控制 │            │  │             ┃ ┃ │ 确定直接│检查          │  │未作监控      扣4分┃ ┃ │影响质量的│1 是否在生产过程中对产│4分│只监控产品主要特性 扣2分┃ ┃4│生产和安装│品主要特性和关键工序进行│  │或只监控关键工序     ┃ ┃ │工序以及特│了控制?        │  │             ┃ ┃ │殊工序的控│            │  │未进行控制     扣4分┃ ┃ │制。   │2 是否对特殊工序加强全│4分│             ┃ ┃ │     │过程质量监控?     │  │全无的       扣7分┃ ┃ │     │            │  │有部分的      扣3分┃ ┃ │     │3 是否有适用的生产、检│7分│             ┃ ┃ │     │验、试验设备等?    │  │             ┃ ┠─┼─────┼────────────┼──┼─────────────┨ ┃ │检验和试验│检查          │  │             ┃ ┃ │ 进货检验│1 是否制订进货检验的程│5分│无进货检验程序   扣4分┃ ┃ │、工序检验│序,并在记录中指出可接收│  │未指出证据     扣2分┃ ┃5│、最终检验│的证据或拒收的原因?  │  │未作规定      扣3分┃ ┃ │和试验。 │            │  │未制订控制程序      ┃ ┃ │ 检验和试│2 工序控制、最终检验是│  │且不符合规定要求  扣4分┃ ┃ │验记录。 │否规定了需使用的设备、规│7分│             ┃ ┃ │     │范,是否制订了最终检验和│  │不能表明      扣3分┃ ┃ │     │试验的控制程序,并符合规│  │             ┃ ┃ │     │定的要求?       │  │             ┃ ┃ │     │            │  │             ┃ ┃ │     │3 检验和试验记录及有关│3分│             ┃ ┃ │     │文件是否能表明最终产品符│  │             ┃ ┃ │     │合规定的要求?     │  │             ┃ ┠─┼─────┼────────────┼──┼─────────────┨ ┃ │不合格品的│            │  │             ┃ ┃ │控制   │检查          │  │             ┃ ┃ │ 制订和执│1 是否制订了不合格品的│  │未制订控制程序   扣4分┃ ┃6│行不合格品│控制程序,并保证不合格品│4分│             ┃ ┃ │控制程序,│在处理前不被安装和使用。│  │不合格品无标记   扣2分┃ ┃ │以防由于疏│            │  │未隔离       扣1分┃ ┃ │忽使用或安│2 不合格品是否有标记并│3分│无评审处理   扣1.5分┃ ┃ │装不合格品│被隔离?        │  │无纠正措施   扣1.5分┃ ┃ │。    │            │  │             ┃ ┃ │     │3 是否规定了不合格品的│3分│             ┃ ┃ │     │评审处理及纠正措施。  │  │             ┃ ┠─┼─────┼────────────┼──┼─────────────┨ ┃ │培训   │            │  │             ┃ ┃ │ 对从事与│检查          │  │未进行培训     扣7分┃ ┃ │质量有关的│1 与质量有关的所有人员│7分│             ┃ ┃7│工作人员进│是否进行了培训?    │  │无技能培训     扣5分┃ ┃ │行培训。 │            │  │未保存培训和       ┃ ┃ │     │2 对复杂工序的操作、检│  │考核记录      扣3分┃ ┃ │     │验人员是否进行了操作技能│8分│只保存培训或       ┃ ┃ │     │培训,并进行资格考核,保│  │考核记录的     扣2分┃ ┃ │     │存培训和考核记录。   │  │             ┃ ┗━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━┛

说明:本“要求”满分为100分,80分为合格。

附件三:   后雾灯生产企业质量保证体系审查结论报告

编号:

后雾灯生产企业质量保证体系审查结论报告

企业名称:

地  址:

邮  编:          电  话:

产品名称:在用机动车后雾灯

产品型号:

审查结论:总得分  分,判定合格(不合格)

审查组成员名单:

审查组组长签字:

审查日期:一九九  年  月  日

报告单位:后雾灯质保体系审查组

注:审查结束后,审查组组长将此表填好送公安部交通管理局

附件四:       在用车后雾灯产品送检表

______________________

商  标

______________________

型  号

______________________

功  率

______________________

数量

______________________

交警总队:  (盖章)        送检企业:   (盖章)

一九九  年  月  日

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