出口退税融资会计分录

更新时间:2020-06-12 11:12:18 找法网官方整理
  • 骗取出口退税
    涉嫌犯罪,建议您及时委托律师进行会见、阅卷,积极行使辩护权利,以争取最好结果,如需帮助,可直接来电
  • 出口价格低退税价格高算骗税吗
    按照你的描述,可能涉嫌骗取出口退税罪。
  • 出口退税难不难的?进出口退税操作流程是怎样的?
    出口退税的操作明细流程 1、进出口贸易公司通过登陆电子口岸执法系统,选择进入出口收汇选项,领取核销单申领; 2、进出口贸易公司需要凭申领过的电子口岸IC卡基《出口企业核销单介绍信》(需要加盖企业公章)前往外汇管理局领取纸质核销单; 3、进出口贸易公司通过登陆电子口岸执法系统,选择出口收汇选项点击口岸备案进行纸质核销单备案; 4、进出口贸易公司办理报关手续; 5、进出口贸易公司填写出口商品专用发票,此发票需要前往国税局领取; 6、进出口贸易公司通过出口退税退免税申报软件进行数据录入并打印两份进行提交征免申报,分别提交至外汇局以及出口单位; 7、进出口贸易公司进行企业交单,需要通过电子口岸执法系统选择进入出口收汇选项; 8、进出口贸易公司进行网上核销申报,需要打印出出口收汇批次核销信息登记表; 9、进出口贸易公司进行工行出口收汇核销,需要提供收回日期和核销金额; 10、进出口贸易公司前往外汇局办理收回核销,需要提供核销单、报关单、工行盖章的核销单、出口收汇批次核销信息登记表以及电子口岸IC卡; 11、进出口贸易公司通过网上申报进入国税系统输入报表以及纳税申报表; 12、进出口贸易公司将出口货物退免税申报系统中的免税数据上传至国税网站; 13、进出口贸易公司将出口货物退(免)税申报系统进行退税申报,申报成功后另存入U盘备份; 14、进出口贸易公司准备出口退税纸质材料(具体见出口退税资料封底)并带U盘到国税局申报; 15、进出口贸易公司等国税局电话通知拿退税批复; 16、进出口贸易公司等国税局电话通知,携带退税皮肤以及公司公章及印鉴章去国税局办理退税申请手续; 17、进出口贸易公司办理过退税手续,一周内银行将从国家金库里拨入账款至公司帐户吗,自此出口退税完毕。
  • 根据出口退税新政策规定怎么申请出口退税?
    根据2017年出口退税新政策规定,办理出口退税的步骤是: 1.当业务员接到订单,需要口岸备案,进入浏览器-对外对公-外汇-电子口岸-备案 2.收到外汇款时,进入浏览器-对外对公-外汇-国家外汇网上服务平台-进入-申报单管理-申报信息录入-付款人常驻国家地区代码及名称-是否为出口核销项下收汇:是-交易编码:101010-相应币种及金额跟收入款币种及金额一致(不含国外手续费)-交易附加:一般贸易项下某某出口(如果选择了预收账款,则要在后面加上预收款3个字). 3.核销时:填写相对应核销单号码,金额同相应币种及金额(含国内手续费不含国外手续费的) 4.此项填好后过3天去银行凭出口收汇说明领出口收汇核销专用联(境外收入). 5.收到物流交过来的报关单/核销单后,进入电子口岸,选企业交单-输入相对应核销单号-点交单,至出口退税-选择报送-全部报送. 6.带好银行的出口收汇核销专用联(境外收入)/报关单核销专用联/核销单/外管填一份单子至外管核销. 7.核销完毕,凭核销单(出口退税联)/报关单(出口退税联)/出口(机打)/增值税专用(与报关单上品名数量一致)方可进行出口退税操作,此些操作需要在出口日期90天内完成(奉贤税务不允许先收齐报关单后收齐核销单,故如果一张报关单在7月4日90天到期,那么必须在7月15日前完成出口退税申报,如果一张报关单在7月20日到期,那么可至8月15日前完成出口退税申报.注意这个90天日期的计算是按天算的,不是按月,是从报关单的出口日期开始算起的,遇节假日则顺延). 8.接着是在出口退税进行操作. 9.打开出口退税的软件-用户名:sa密码:123.点向导-第二步-出口明细申报数据录入(报关单/核销单)-关联号:20120*0001跟着纳税期间走,意思是本月是7月,那么就是2012060001-申报年月201206-申报批次1-出口号:按所开具的号码填写-出口日期:按报关单上的出口日期填写-报关单号:报关单上的海关编号+001,注意如果本张报关单有2项记录的话,那么第二条记录的报关单号就为:报关单上的海关编号+002.-美元离岸价:如果是FOB价直接按FOB价填写,如果是CIF价的话,那么需要把运费和保费从总金额中扣除后方可录入至美元离岸价这一栏,如果此份报关单有2条记录,那么需要把运费保费按总金额分摊到到这2条记录上,然后再分别用报关单上的金额-所需分摊的运费保费后方可填入美元离岸价这一栏.核销单号:按核销单上编号来填写.商品代码:按报关单的商品编码来填写.商品名称及单位自己跳出来.数量按跟所跳出来的单位对应一致填写相关数量(报关单上的)-核对无误后-审核认可-当前筛选下的所有记录-审核-这张表格完成. 10.第二步:进货明细申报录入,(增值税专用)关联号:要跟出口申报明细录入关联号一一对应.申报年月如上.申报批次1.进货凭证号:增值税代码+号码.供货方纳税号:增值税上的纳税识别号-开具日期:增值税上的开票日期-商品代码:跟报关单对应的商品编码-商品名称/单位自己跳出来-商品数量:增值税上的数量-计税金额:增值税上的不含税金额-税额:自己跳出来,如果分位跟增值税专用上不一致,需要手动修正-核对无误后-审核认可-当前筛选下的所有记录-审核-这张表格完成. 11.第三步:进货出口数量关联检查-换汇成本检查看看即可(换汇成本低于合理下限不要紧.) 12.生成预申报数据建成一个文档。
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