内部审计报告的主要原则和内容

更新时间:2018-07-13 14:00:38 找法网官方整理 人浏览

  内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。那么内部审计报告的原则和主要内容有哪些?找法网小编为你整理下文。

  主要原则

  客观性原则

  《内部审计具体准则第7号——审计报告》第四条规定:“内部审计人员应在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论与建议,出具审计报告”。即审计报告应实事求是、不偏不倚地反映审计事项。审计依据、标准不明确的事项,以及由各种原因导致模棱两可,事实不清的问题都不应该在审计报告中评价。

  重要性原则

  审计报告应突出重点,以点采面,充分考虑审计风险水平,不遗漏审计中发现的重大事项。审计评价要围绕预定的审计目标开展,不可扩大审计范围。

  简洁易懂原则

  审计报告文字措辞要“明确、简练”。从内部审计报告的利用来看,“明确”是指写出的报告要让大多数人能看懂,所提出的审计意见或建议具有可操作性,被审计单位一看就知道怎么做,“简练”是指内部审计报告一定要主次分明,繁简得体,能短则短,把主要方面讲清楚则可。说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容。

  主要内容

  1.审计概况

  说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容。

  2.审计依据

  说明在审计过程中遵守的国家制定的相关法律、法规、上级单位制定的制度等外部依据。

  3.审计结论

  根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价,结论要正确、客观、公正、实事求是,该肯定就肯定,该否定就否定,不能含糊不清,更不能掺杂任何个人意志。

  4.审计决定及审计建议

  针对审计发现的主要问题提出的处理、处罚意见或合理化建议。审计建议要确保可行性,不仅要体现一定的政策性和指导性,符合有关法规和制度要求,同时也要结合实际情况有较强的针对性和可操作性,否则被审计单位难以达到整改要求。

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如果原告撤销,被告不撤销呢,法院能同意思吗
法律分析:一般情况下不能撤销案件,但是在特定情况下,公诉案件可以被撤销。公诉案件是指各级检察机关依照法律有关规定,代表国家追究被告人刑事责任的案件。人民检察院不得随意向人民法院提起撤诉。 对符合法定条件的,必须依照刑法和有关司法解释的规定不起诉或者撤回起诉。法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十二条 可以进行调解,自诉人在宣告判决前,可以同被告人自行和解或者撤回自诉。”但如果是“被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件”则不适用调解。 而对于公诉案件,撤案的决定权在检察机关手上,受害人可以就刑事附带民事部分接受调解。
我既是股东,又是公司管理,如果公司出现亏损我需要一赔偿吗?
公司经营期间的亏损股东应按下列方式予以承担: 1、一般应以出资额为限或者以其认购的股份为限,对公司经营过程中的债务不承担连带的责任; 2、存在虚假或者抽逃出资行为以其抽逃出资或者虚假出资的范围内承担连带赔偿责任。法律依据:《中华人民共和国公司法》第三条 公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。
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