小规模纳税人的增值税和个税如何计算

更新时间:2018-06-12 14:50:47 找法网官方整理 人浏览

  营改增的政策实施之后,在很大程度上降低了企业纳税的负担。不过执行营改增政策后,小规模纳税人的报税,以及应纳税额的计算都跟之前有所不同。那么是怎么来进行计算的呢?找法网小编整理了以下内容为您解答,希望对您有所帮助。

  营改增后小规模纳税人增值税和个税怎么计算

  1、根据《营业税改征增值税试点实施办法》第十九条规定:小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。

  2、根据第三十四条规定:简易计税方法的应纳税额,是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率。

  3、根据第三十五条规定:简易计税方法的销售额不包括其应纳税额,纳税人采用销售额和应纳税额合并定价方法的,按照下列公式计算销售额:销售额=含税销售额÷(1+征收率)。

  相关知识

        营改增后小规模纳税人如何报税

  以前是营业税,营业税和增值税的差别就是一个是价内税,一个是价外税。 增值税作为价外税来说,收入和税是分开的,所以对损益没有影响,无需记入营业税金及附加。 月末也无需计提和结转,增值税纳税义务是在收入确认时发生的,因此在账上确认收入时就应该确认增值税纳税义务。下月缴纳增值税后,借记应交税费-应交增值税即可。 销售时: 借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 (销售额/1.03) 应交税费--应交增值税 (销售额/1.03*0.03) 交纳时: 借: 应交税费-应交增值税 贷: 银行存款。

  营改增后小规模纳税人能否开具增值税专用发票

  1、根据《营业税改征增值税试点实施办法》第五十四条的规定,小规模纳税人发生应税行为,购买方索取增值税专用发票的,可以向主管税务机关申请代开。

  2、 根据上述规定,由于增值税小规模纳税人不能自行开具增值税专用发票,其销售服务、无形资产或者不动产,如果购买方索取增值税专用发票的,可以向主管税务机关申请代开增值税专用发票。但是,对小规模纳税人向消费者个人销售服务、无形资产或者不动产以及应税行为适用免征增值税规定的,不得申请代开增值税专用发票。

  从中可以看出营改增前后报税、计税的相应变化。营改增实施之后,虽然有好处,但是也需要清楚怎么来计算增值税和个税,这是关系到经济收入的问题,也是与我们个人实际相关的问题。如果您有其他问题,欢迎咨询找法网专业律师。

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