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审计报告范文 来源: 找法网
审计报告范文
2018-07-10 工商税务
企业破产清算审计是企业破产清算中的重要环节,一般是委托注册及会计师运用审计程序和方法,来调查债务人的财产状况,制作财务报告。一个企业或债权人提出破产申请后经法院裁定宣告破产,一般为三个月。找法网百科专题为你整理了相关内容。

公司在进行财务审计是要提交财务审计报告的,那么公司财务审计报告的范文是怎样的呢?找法网小编为你介绍。ABC公司:我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括200年月日的资产负债表、200年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审...

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公司因为破产等原因需要清算公司债务,按规定,在清算后要写清算审计报告,那么,2022年清算审计报告范本是怎样的呢?具体要写明哪些内容呢?下面由找法网小编为您介绍,带您了解一下。2022年清算审计报告范本***有限责任公司清算组:我们接受委托,审计了***有限责任公司2010年6月25日的清算资产负债表,2009年8月31日至2010年6月25日的清算损益表和债权清偿表。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则体系的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业...

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年度审计报告就是会计师事务所根据《中国注册会计师审计准则》在实施审计工作的基础上对企业一个会计年度的财务报表的合法性和公允性发表审计意见的书面文件。那么,净资产年度审计报告是怎样的?找法网小编为你介绍。净资产年度审计报告一、公司概况(一)简要介绍公司的法定中英文名称,公司法定代表人,总经理或总裁,注册资本,注册地址、办公地址、电话及邮政编码。(二)简要介绍公司的历史演变情况、主要职能部门,以及职员人数和年龄、学历、职称结构。(三)简要介绍公司营业部情况,包括各营业部名称、地址、负责人、职工人数、设立时间、营运资金及联系电话等。若年度内增加或减少营业部,简述其新设或撤销的原因。(四)公司年报负责人及联系人的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱等。二、经营情况(一)经纪业务情况(二)主要财务指标1.财务状况指标项目年初数年末数增减百分比①资产负债率②流动比率③净资产与注册资本的比率④净资产风险...

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内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。你知道内部审计报告有什么禁忌吗?下面是找法网小编整理的内部审计报告禁忌的相关内容,仅供参考。内部审计报告禁忌【1】一、忌事实不清,武断下结论。事实是审计调查报告的基础,是作出审计结论的根据,是客观公正原则的具体体现。事实部分是审计调查报告最重要的内容之一,离开了事实的审计结果和结论将成为“无本之木”。叙述事实时要从审计事项的时间、地点、起因、过程、结果等方面入手,揭示审计事项的本质,使分析与事实一致,结果与事实一致。内部审计报告有什么禁忌偏面、虚假、歪曲的情况是审计调查报告之大忌。二、忌泛泛而谈,重点不突出。审计调查报告重在反映情况,揭露问题,查找原因,提出建议。所以报告内容要突出审计事项的重点,抓住问题的本质,剖析产生问题的关键原因,做到有数据...

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内部审计报告是内部审计人员根据现场审计所掌握的证据和相关信息,通过职业判断及分析之后,向被审计单位、领导及管理层提交反映事实、揭露问题、提出建议的一种审计文书。你知道内部审计报告有哪些基本构成吗?下面是找法网小编整理的内部审计报告基本构成的相关内容,仅供参考。内部审计报告基本构成【1】1、标题包括内容:被审计单位名称;审计事项(类别);审计期间;其他。2、收件人内部审计报告基本构成内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或个人。包括:(1)被审计单位适当管理层;(2)董事会或其下设的审计委员会或者组织中的主要负责人;(3)组织最高管理当局;(4)上级主管部门的机构或人员;(5)其他相关人员。3、正文审计概况;审计依据;审计发现;审计结论;审计建议;其他方面。4、附件内部审计报告的附件——是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字材料。包括:(1)相关问题的计算及分析性复核审...

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下面找法网小编为大家献上资产清查审计报告范文哦,希望可以帮助到大家。XX厅/局XX研究中心:受省行政事业单位资产清查联席会议办公室的委托,我们审计了ABC研究中心(以下简称ABC公司)截至2006年12月31日止的资产清查情况,对其单位的现行内部控制制度及其执行情况进行了解,并在ABC中心资产清查的基础上,对ABC中心资产清查结果进行了专项财务审计。在审计过程中,我们本着独立、客观、公正和科学的原则,实施了必要的审计程序,现将以2006年12月31日为基准日的资产、负债和净资产清查核实情况及结果报告如下:一、资产清查工作范围(根据实际情况填写)(一)ABC中心基本情况简要介绍ABC中心的组建情况、性质、职能,负责人名称,地址人员概况等。(二)资产清查工作范围按照《甘肃省行政事业单位资产清查实施办法》以及资产清查工作方案的要求,本次资产清查的范围为ABC中心及所属分支机构(指不具独立法人资格...

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